Control Interno
Es el área encargada de asesorar y evaluar el Sistema de Control Interno con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, con fundamento en la cultura del autocontrol, la planeación y la evaluación de la gestión.
A continuación encontrarás los seguimientos e informes realizados por esta dependencia:
Informes Pormenorizados
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno- Junio 2022
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno- Diciembre 2022
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno- Julio 2023
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno- Diciembre 2023
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno – Julio 2024
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno – Diciembre 2024
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno – Julio 2025
- Informe pormenorizado Sistema de Control Interno – Diciembre 2025
Seguimiento Plan Anticorrupción
- Primer seguimiento Plan Anticorrupción 2022
- Segundo seguimiento Plan Anticorrupción 2022
- Tercer seguimiento Plan Anticorrupción 2022
- Primer seguimiento Plan Anticorrupción 2023
- Segundo seguimiento Plan Anticorrupción 2023
- Tercer seguimiento Plan Anticorrupción 2023
- Primer seguimiento Plan Anticorrupción 2024
- Segundo seguimiento Plan Anticorrupción 2024
- Tercer seguimiento Plan Anticorrupción 2024
Seguimiento Atención al Usuario
Informes de Derechos de Autor
Planes de mejoramiento
PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:
Consolidado planes de mejoramiento a 31 de diciembre de 2025.
Planes de mejoramiento suscritos: 27 Acciones por ejecutar: 118
- Acciones cumplidas: 89 (75 %)
- Acciones en avance: 26 (22 %)
- Acciones sin cumplir: 3 (3 %)
Planes de mejoramiento FURAG
Acciones por ejecutar: 92
- Acciones cumplidas: 42 (46%)
- Acciones en avance: 2 (2%)
- Acciones sin cumplir: 48 (52%)
Avances
Se cumplieron 131 acciones que permitieron cerrar 12 planes de mejoramiento:
CONTROL EXTERNO:
- Contraloría General de Antioquia Vigencia 2024.
REVISORIA FISCAL:
- Complementación Terapéutica.
- Proceso de Compras.
CONTROL INTERNO:
- Selectivo Activos Fijos.
- Índice de transparencia y acceso a la información ITA 2025.
- Seguimiento Contratación II.
- Seguimiento Contratación III.
- Inventario Farmacia Sem. I
UNIDAD AUDITORA:
- Gestión Equipos Biomédicos.
- Planeación Estratégica.
- Presupuesto.
CALIDAD – HABILITACIÓN:
- Esterilización.
GESTIÓN AMBIENTAL:
Expansión de Urgencias.
Control Interno
Correo electrónico: controlinterno@hmfs.gov.co
Teléfono: (604) 454 9000
Calidad
Correo electrónico: lortiz@hmfs.gov.co
Teléfono: (604) 454 9000, extensión 190
- Contraloría General de la República
- Función Pública
- Procuraduría General de la Nación
- Contaduría General de la Nación
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Auditoría General de la República
- Contraloría General de Antioquia
- Asamblea Departamental de Antioquia
- Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
- Secretaría de Salud de Bello
- EPS contratistas
Consolidado de planes de mejoramiento a 31 de diciembre de 2022.
Planes de mejoramiento suscritos: 21
Acciones por ejecutar: 85
Acciones cumplidas: 67 (79 %)
Acciones en avance: 18 (21 %)
Acciones sin cumplir: 0 (0 %)
Avances
Frente al seguimiento realizado con corte al cuarto trimestre de 2022 se evidencia que ninguna de las acciones quedó en estado “Sin cumplir”.
Se cumplieron 67 acciones permitiendo cerrar 10 planes de mejoramiento:
Con entidades internas:
- Subproceso Farmacia 2015
- Facturación 2021
- SG-SST
- Urgencias Niquía
- Sistema Obligatorio
- de Garantía de la Calidad
- Atención inmediata
- Ingeniería biomédica
- Gestión contable
- Innovación
- Pediatría
Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico: acceso a eKOGUI